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审计处开展预算执行与财务收支审计审前调查
发布人:  发布日期:2023年05月26日

5月26日上午,审计处处长段小明一行赴校内相关职能部门就2021-2022年度预算执行与财务收支审计开展审前调查。

段小明表示审前调查是做好预算执行与财务收支审计工作的基础。通过审前调查了解学校重大方针政策和决策部署情况、制度建设与执行情况、合同管理情况、内控运行情况、预算管理情况等,为审计实施方案的编制以及确定审计重点提供依据。

相关部门负责人分别介绍了部门的情况及内部控制过程中的痛点、难点和漏点,并一致表示会全力支持、配合审计处工作,及时提供资料,共同做好2021-2022年度预算执行与财务收支审计。



段小明强调预算执行与财务收支审计是进一步严格财务管理、强化内部控制、防范财务风险的重要举措,财务、国资、人事、审计等内部监督力量要协同配合,充分发挥内部审计促进学校完善治理,实现目标的重要作用,为学校“两个建成”作出更大贡献。